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            财政决算

            2019年度县委党校部门决算公开

            麻阳苗族自治县人民政府 http://www.traderdavesme.com 发布时间: 2020-10-27 15:57 【字体:


            目 录

            第一部分单位概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            第二部分2019年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

            九、预算绩效情况说明

            十、其他重要事项情况说明

            第四部分名词解释

            第五部分附件

            第一部分 

            单位概况

            一、 部门职责

            我单位主要职能有:1、轮训副科级党员领导干部和基层党员干部,培养理论干部;2、承办县委和政府举办的专题研讨班;3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担县委和政府下达的调研任务,推进理论创新;4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训;6、开展同县内外教育、研究机构和组织的合作交流。

            二、机构设置及决算单位构成

            (一)内设机构设置。县委党校(县行政学校)为全额拨款参照公务员管理事业单位。下设办公室、教务科、理论研究室、信息化工作科、后勤科5个科室。

            (二)决算单位构成。单位2019年部门决算公开单位构成为:单位本级。

            第二部分

            部门决算表


            收入支出决算总表

            公开01表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            收入

            支出

            项目

            行次

            金额

            项目

            行次

            金额

            栏次

            1

            栏次

            2

            一、一般公共预算财政拨款收入

            1

            940.92

            一、一般公共服务支出

            29

            0.00

            二、政府性基金预算财政拨款收入

            2

            0.00

            二、外交支出

            30

            0.00

            三、上级补助收入

            3

            0.00

            三、国防支出

            31

            0.00

            四、事业收入

            4

            0.00

            四、公共安全支出

            32

            0.00

            五、经营收入

            5

            0.00

            五、教育支出

            33

            707.00

            六、附属单位上缴收入

            6

            0.00

            六、科学技术支出

            34

            0.00

            七、其他收入

            7

            0.00

            七、文化旅游体育与传媒支出

            35

            0.00

            8

            八、社会保障和就业支出

            36

            39.57

            9

            九、卫生健康支出

            37

            18.25

            10

            十、节能环保支出

            38

            0.00

            11

            十一、城乡社区支出

            39

            0.00

            12

            十二、农林水支出

            40

            0.00

            13

            十三、交通运输支出

            41

            0.00

            14

            十四、资源勘探信息等支出

            42

            0.00

            15

            十五、商业服务业等支出

            43

            0.00

            16

            十六、金融支出

            44

            0.00

            17

            十七、援助其他地区支出

            45

            0.00

            18

            十八、自然资源海洋气象等支出

            46

            0.00

            19

            十九、住房保障支出

            47

            20.31

            20

            二十、粮油物资储备支出

            48

            0.00

            21

            二十一、灾害防治及应急管理支出

            49

            0.00

            22

            二十二、其他支出

            50

            0.00

            23

            51

            本年收入合计

            24

            940.92

            本年支出合计

            52

            785.13

            用事业基金弥补收支差额

            25

            0.00

            结余分配

            53

            0.00

            年初结转和结余

            26

            660.31

            年末结转和结余

            54

            816.11

            27

            55

            总计

            28

            1,601.24

            总计

            56

            1,601.24

            注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


            收入决算表

            公开02表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            项目

            本年收入合计

            财政拨款收入

            上级补助收入

            事业收入

            经营收入

            附属单位上缴收入

            其他收入

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合计

            940.92

            940.92

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            205

            教育支出

            862.79

            862.79

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20508

            进修及培训

            862.79

            862.79

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2050802

              干部教育

            862.79

            862.79

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社会保障和就业支出

            39.57

            39.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事业单位离退休

            39.57

            39.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

            39.57

            39.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            卫生健康支出

            18.25

            18.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            18.25

            18.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101102

              事业单位医疗

            18.25

            18.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            20.31

            20.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            20.31

            20.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

              住房公积金

            20.31

            20.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


            支出决算表

            公开03表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            项目

            本年支出合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            经营支出

            对附属单位补助支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合计

            785.13

            501.98

            283.15

            0.00

            0.00

            0.00

            205

            教育支出

            707.00

            423.85

            283.15

            0.00

            0.00

            0.00

            20508

            进修及培训

            707.00

            423.85

            283.15

            0.00

            0.00

            0.00

            2050802

              干部教育

            707.00

            423.85

            283.15

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社会保障和就业支出

            39.57

            39.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事业单位离退休

            39.57

            39.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

            39.57

            39.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            卫生健康支出

            18.25

            18.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            18.25

            18.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101102

              事业单位医疗

            18.25

            18.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            20.31

            20.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            20.31

            20.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

              住房公积金

            20.31

            20.31

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部门本年度各项支出情况。

            财政拨款收入支出决算总表

            公开04表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            收     入

            支     出

            项目

            行次

            金额

            项目

            行次

            合计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

            栏次

            1

            栏次

            2

            3

            4

            一、一般公共预算财政拨款

            1

            940.92

            一、一般公共服务支出

            30

            0.00

            0.00

            0.00

            二、政府性基金预算财政拨款

            2

            0.00

            二、外交支出

            31

            0.00

            0.00

            0.00

            3

            三、国防支出

            32

            0.00

            0.00

            0.00

            4

            四、公共安全支出

            33

            0.00

            0.00

            0.00

            5

            五、教育支出

            34

            707.00

            707.00

            0.00

            6

            六、科学技术支出

            35

            0.00

            0.00

            0.00

            7

            七、文化旅游体育与传媒支出

            36

            0.00

            0.00

            0.00

            8

            八、社会保障和就业支出

            37

            39.57

            39.57

            0.00

            9

            九、卫生健康支出

            38

            18.25

            18.25

            0.00

            10

            十、节能环保支出

            39

            0.00

            0.00

            0.00

            11

            十一、城乡社区支出

            40

            0.00

            0.00

            0.00

            12

            十二、农林水支出

            41

            0.00

            0.00

            0.00

            13

            十三、交通运输支出

            42

            0.00

            0.00

            0.00

            14

            十四、资源勘探信息等支出

            43

            0.00

            0.00

            0.00

            15

            十五、商业服务业等支出

            44

            0.00

            0.00

            0.00

            16

            十六、金融支出

            45

            0.00

            0.00

            0.00

            17

            十七、援助其他地区支出

            46

            0.00

            0.00

            0.00

            18

            十八、自然资源海洋气象等支出

            47

            0.00

            0.00

            0.00

            19

            十九、住房保障支出

            48

            20.31

            20.31

            0.00

            20

            二十、粮油物资储备支出

            49

            0.00

            0.00

            0.00

            21

            二十一、灾害防治及应急管理支出

            50

            0.00

            0.00

            0.00

            22

            二十二、其他支出

            51

            0.00

            0.00

            0.00

            23

            52

            本年收入合计

            24

            940.92

            本年支出合计

            53

            785.13

            785.13

            0.00

            年初财政拨款结转和结余

            25

            660.31

            年末财政拨款结转和结余

            54

            816.11

            816.11

            0.00

            一、一般公共预算财政拨款

            26

            660.31

            55

            二、政府性基金预算财政拨款

            27

            0.00

            56

            28

            57

            总计

            29

            1,601.24

            总计

            58

            1,601.24

            1,601.24

            0.00

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

            一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            项目

            本年支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出

            项目支出

            栏次

            1

            2

            3

            合计

            785.13

            501.98

            283.15

            205

            教育支出

            707.00

            423.85

            283.15

            20508

            进修及培训

            707.00

            423.85

            283.15

            2050802

              干部教育

            707.00

            423.85

            283.15

            208

            社会保障和就业支出

            39.57

            39.57

            0.00

            20805

            行政事业单位离退休

            39.57

            39.57

            0.00

            2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

            39.57

            39.57

            0.00

            210

            卫生健康支出

            18.25

            18.25

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            18.25

            18.25

            0.00

            2101102

              事业单位医疗

            18.25

            18.25

            0.00

            221

            住房保障支出

            20.31

            20.31

            0.00

            22102

            住房改革支出

            20.31

            20.31

            0.00

            2210201

              住房公积金

            20.31

            20.31

            0.00

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            公开06表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            人员经费

            公用经费

            科目编码

            科目名称

            决算数

            科目编码

            科目名称

            决算数

            科目编码

            科目名称

            决算数

            301

            工资福利支出

            345.44

            302

            商品和服务支出

            108.72

            307

            债务利息及费用支出

            0.00

            30101

              基本工资

            120.56

            30201

              办公费

            17.16

            30701

              国内债务付息

            0.00

            30102

              津贴补贴

            45.35

            30202

              印刷费

            0.00

            30702

              国外债务付息

            0.00

            30103

              奖金

            71.41

            30203

              咨询费

            0.00

            310

            资本性支出

            10.00

            30106

              伙食补助费

            4.64

            30204

              手续费

            0.00

            31001

              房屋建筑物购建

            0.00

            30107

              绩效工资

            46.38

            30205

              水费

            0.57

            31002

              办公设备购置

            10.00

            30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

            17.13

            30206

              电费

            6.04

            31003

              专用设备购置

            0.00

            30109

              职业年金缴费

            0.00

            30207

              邮电费

            1.80

            31005

              基础设施建设

            0.00

            30110

              职工基本医疗保险缴费

            0.00

            30208

              取暖费

            0.00

            31006

              大型修缮

            0.00

            30111

              公务员医疗补助缴费

            2.30

            30209

              物业管理费

            0.09

            31007

              信息网络及软件购置更新

            0.00

            30112

              其他社会保障缴费

            9.19

            30211

              差旅费

            6.88

            31008

              物资储备

            0.00

            30113

              住房公积金

            20.31

            30212

              因公出国(境)费用

            0.00

            31009

              土地补偿

            0.00

            30114

              医疗费

            5.70

            30213

              维修(护)费

            8.80

            31010

              安置补助

            0.00

            30199

              其他工资福利支出

            2.47

            30214

              租赁费

            0.22

            31011

              地上附着物和青苗补偿

            0.00

            303

            对个人和家庭的补助

            37.81

            30215

              会议费

            0.00

            31012

              拆迁补偿

            0.00

            30301

              离休费

            0.00

            30216

              培训费

            10.14

            31013

              公务用车购置

            0.00

            30302

              退休费

            0.00

            30217

              公务接待费

            0.15

            31019

              其他交通工具购置

            0.00

            30303

              退职(役)费

            0.00

            30218

              专用材料费

            0.00

            31021

              文物和陈列品购置

            0.00

            30304

              抚恤金

            14.36

            30224

              被装购置费

            0.00

            31022

              无形资产购置

            0.00

            30305

              生活补助

            10.25

            30225

              专用燃料费

            0.00

            31099

              其他资本性支出

            0.00

            30306

              救济费

            0.00

            30226

              劳务费

            18.62

            399

            其他支出

            0.00

            30307

              医疗费补助

            12.55

            30227

              委托业务费

            0.00

            39906

              赠与

            0.00

            30308

              助学金

            0.00

            30228

              工会经费

            8.65

            39907

              国家赔偿费用支出

            0.00

            30309

              奖励金

            0.00

            30229

              福利费

            4.17

            39908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

            0.00

            30310

              个人农业生产补贴

            0.00

            30231

              公务用车运行维护费

            0.00

            39999

              其他支出

            0.00

            30399

              其他对个人和家庭的补助

            0.66

            30239

              其他交通费用

            17.51

            30240

              税金及附加费用

            0.00

            30299

              其他商品和服务支出

            7.90

            人员经费合计

            383.26

            公用经费合计

            118.72

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            公开07表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            预算数

            决算数

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            小计

            公务用车购置费

            公务用车运行费

            小计

            公务用车购置费

            公务用车运行费

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.15

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.15

            注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            公开08表

            部门:麻阳苗族自治县委党校

            金额单位:万元

            项目

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出

            项目支出

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合计

            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



            第三部分

            2019年度部门决算情况说明


            一、收入支出决算总体情况说明

            2019 年度收、支总计940.92万元。与2018年相比,增加79.23万元,增加9.19%,主要是新县委党校工程建设。

            二、收入决算情况说明

            本年收入合计940.92万元,全部为财政拨款收入。

            三、支出决算情况说明

            本年支出合计785.13万元,其中:基本支出501.98万元,占63.94%;项目支出283.15万元,占36.06%。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2019年度财政拨款收、支总计940.92万元。与2018年相比,增加79.23万元,增加9.19%,主要是新县委党校工程建设。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)财政拨款支出决算总体情况

            2019年度财政拨款支出785.13万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加79.23万元,增加9.19%,主要是新县委党校工程建设。

            (二)财政拨款支出决算结构情况

            2019年度财政拨款支出785.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.57万元,占5.04%;卫生健康支出支出18.25万元,占2.32%;教育支出707万元,占90.05%;住房保障支出20.31万元,占2.59%。

            (三)财政拨款支出决算具体情况

            2019年度财政拨款支出年初预算数为664.6万元,支出决算数为940.92万元,完成年初预算的141.58%,其中:

            1、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

            年初预算为39.57万元,支出决算为39.57万元,完成年初预算的100%.

            2、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。

            年初预算为18.25万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的100%.

            3、一般公共服务(类)教育支出(款)干部教育(项)。

            年初预算为586.47万元,支出决算为862.79万元,完成年初预算的147.12%,决算数大于年初预算数的主要原因县委新党校的建设。

            4、一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

            年初预算为20.31万元,支出决算为20.31元,完成年初预算的100%.

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2019年度财政拨款基本支出501.98万元,其中:人员经费383.26万元,占基本支出的76.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费118.72万元,占基本支出的23.65%,主要包括办公费、水电费、咨差旅、劳务费等。

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

            “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.15万元,其中:

            1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

            2、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.15万元。

            3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

            2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:

            1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

            2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组3个、来宾16人次,主要是兄弟县市单位业务交流发生的接待支出。

            3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位公务用车保有量为0辆。

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

                 本单位无政府性基金收支。

            九、关于2019年度预算绩效情况说明

            本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

            十、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本部门2019 年度机关运行经费支出118.72万元,比年初预算数增加45.96万元,增长63.17%。主要原因是办公费及扶贫费用增加导致。

            (二)一般性支出情况

            2019年本部门开支会议费0万元。

            (三)政府采购支出情况

            本部门2019年度政府采购支出总额0万元,。(

            (四)国有资产占用情况

            截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


            第四部分

            名词解释


            一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


            第五部分

            附件


            县委党校(县行政学校)关于申报2019年度部门整体支出绩效目标的报告

            县财政局:

            根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2018年度部门整体支出和专项支出绩效目标申报工作的通知》(麻财绩〔2017〕2 号)文件精神,以及相关要求,现将麻阳苗族自治县委党校(县行政学校)2019年单位预算整体支出有关情况报告如下:

            一、单位职能职责概述

                1.轮训副科级党员领导干部和基层党员干部,培养理论干部;

            2.承办县委、县政府举办的专题研讨班;

            3.围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新;

            4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论与现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

            5.按照国家有关法律和政策规定,开展其它形式的干部继续教育和培训。

            二、申请资金的依据

            根据麻阳苗族自治县财政局关于编制2019年部门预算的通知(麻财预【2018】10号)。我校2019年年初预算数为664.6万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党建活动经费、扶贫工作经费等日常公用经费。其中:工程项目资金200万元,工资福利支出217.41万元,商品和服务支出169.06万元,养老保险39.57万元,医疗保险18.25万元,住房公积金20.31万元。

            针对单位的实际情况,我们根据工作要求,提出了2019年年度整体支出绩效目标,现予报送,请审核。

            打印正文 来源:中共麻阳苗族自治县委党校
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