1. <acronym id="2rkza"><pre id="2rkza"><span id="2rkza"></span></pre></acronym>

            <small id="2rkza"></small>
            <meter id="2rkza"><menuitem id="2rkza"><del id="2rkza"></del></menuitem></meter>
          1. 您的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政决算

            财政决算

            政协麻阳苗族自治县委员会2019年度部门决算

            麻阳苗族自治县人民政府 http://www.traderdavesme.com 发布时间: 2020-10-27 16:02 【字体:

            目 录

            第一部分  县政协单位概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            第二部分  县政协2019年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分  县政协2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

            九、预算绩效情况说明

            十、其他重要事项的情况说明

            第四部分  名称解释

            第五部分  附件

            第一部分  麻阳县政协单位概况

            一、部门职责:

            1、组织本县的各界政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,组织政协委员开展学习、调研、视察活动。

            2、负责县政协的各项筹备工作。

            3、负责收集、整理、反映、督办政协委员提出的建议、批评和意见,如实反映社情民意,认真做好提案工作。

            4、接待受理政协委员的来访,负责上级政协机关和兄弟单位的来宾接待工作。

            5、负责联系县直机关及乡镇的有关工作,做好文史工作。

            6、承办省、市政协和县委办的其他事项。

            二、机构设置及决算单位构成

            (一)内设机构设置

            本单位为全额拨款行政单位,会计核算执行行政单位会计制度,独立核算机构数1个,内设办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

            (二)决算单位构成

            麻阳县政协只有本级,没有其他二级预算单位,因此,2019年部门决算范围只有县政协本级。

            第二部分  麻阳县政协2019年度部门决算表

            第三部分  麻阳县政协2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            2019年财政拨款收入814.25万元,比上年增加50.48万元,增长6.61%,均为一般公共预算财政拨款,无政府基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。总支出848.13万元,比上年增长48.99万元,增加的主要原因是人员工资调标增资,社会保障和就业支出、卫生健康支出等的增加。

            二、收入决算情况说明

            2019本年收入合计814.25万元,其中:财政拨款收入:814.25万元,占本年收入的100%。上级补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

            三、支出决算情况说明

            2019年部门决算总支出848.13万元,其中:基本支出848.13万元,占100%;项目支出0.00万元;上级补助支出0.00万元,经营支出0.00万元,附属单位补助支出0.00万元。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2019年度财政拨款收入决算总计814.25万元,比上年同期增加6.61%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算拨款收入。支出总计848.13万元,比上年增加6.13%,均为一般公共预算财政拨款支出,增加的主要原因是人员工资调标增资,社会保障和就业支出、卫生健康支出等的增加;无政府性基金预算财政拨款支出。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)财政拨款支出决算总体情况

            2019年度财政拨款总支出848.13万元,比上年增加48.99万

            元,增幅6.13%,主要用于一般公共服务支出。

            (二)财政拨款支出决算结构情况

            2019年度财政拨款支出848.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出717.90万元,占84.65%;文化旅游体育与传媒支出6.00万元,占0.70%;社会保障和就业支出73.05万元,占8.61%;卫生健康支出23.21万元,占2.74%;农林水3.00万元,占0.35%;住房保障支出24.98万元,占2.95%。

            (三)财政拨款支出决算具体情况

            2019年财政拨款支出年初预算数670.87万元,支出决算数为848.13万元,完成年初预算的126.42%。其中:

            1、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

            年初预算数为 563.98万元,支出决算数为626.40万元,完成年初预算的111.07 %,决算数大于年初预算数的主要是因为机构改革后新增人员薪酬支出未纳入年初预算。

            2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

            年初预算数为2.00万元,支出决算数为2.00万元,完成年初预算的 100%。

            3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项)。

            年初预算数为 0万元,支出决算数为77.50万元,决算数大于年初预算数主要是财政预算追加调整。

            4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

            年初预算数为 0万元,支出决算数为2.00万元,决算数大于年初预算数的主要是2017年重点项目及县庆重点项目奖励资金。

            5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

            年初预算数为 0万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算追加。

            6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

            年初预算数为 0万元,支出决算数为6.00万元,决算数大于年初预算数主要是编撰、印刷、出版《麻阳移民文化》未纳入年初预算。

            7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

            年初预算数为 9.86万元,支出决算数为11.39万元,主要用于离休人员离休费支出。

            8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

            年初预算数为 48.84万元,支出决算数为48.84万元,完成年初预算的 100%。

            9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

            年初预算数为 0万元,支出决算数为12.81万元,决算数大于年初预算数的主要是为去世退休人员抚恤金支出。

            10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

            年初预算数为 23.21万元,支出决算数为23.21万元,完成年初预算的 100%。主要用于本部门按规定支出的单位医疗保险。

            11、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

            年初预算数为 0万元,支出决算数为3.00万元,决算数大于年初预算数的主要是脱贫攻坚扶贫支出。

            12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

            年初预算数为 24.98万元,支出决算数为24.98万元,完成年初预算的 100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2019年本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算848.13万元,其中:人员经费622.71万元,占基本支出的73.42%;日常公用经费225.42万元,占基本支出的26.58%。

            人员经费622.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

            公用经费225.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

            2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元,支出决算为27.82万元,完成预算数的92.73%,其中:

            因公出国(境)费支出预算为0.00万元,决算为0.00万元。

            公务接待费支出预算为10.00万元,支出决算为9.35万元,完成预算的93.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度,与上年相比减少0.65万元,减少6.5%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

            公务用车购置及运行维护费支出预算为20.00万元,支出决算为18.47万元,其中:公务用车购置0.00万元。公务用车运行维护费18.47万元,主要是公务车加油、维修、保险等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

            2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算数支出9.35万元,占33.61%,因公出国(境)费决算支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费决算数支出18.47万元,占66.39%。其中:

            1、2019年因公出国(境)费用0万元。

            2、2019年公务接待费决算支出9.35万元,比上年决算数下降2.41%,公务接待费减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,共接待75批次,670人次。

            3、2019年公务用车购置及运行维护费决算支出18.47万元,其中:公务用车购置0.00万元。公务用车运行维护费18.47万元,主要是公务车加油、维修、保险等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

            我单位本年度无政府性基金收支。

            九、关于2019年度预算绩效情况说明

            (一)预算绩效管理工作开展情况

            根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度整体支出全面开展绩效自评,绩效自评结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,按照财政绩效部门要求公开。

            十、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            2019年度政协机关运行经费支出225.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算增加 万元,增长 %,主要原因是

            (二)一般性支出情况

            2019年本单位开支会议费2.28万元,占一般公共预算拨款支出比重0.27%,比上年减少2.09万元,主要原因是精简会议,厉行节约。培训费支出6.49万元,比上年同期增加5.97万元,主要原因是本年政协机关组织政协常委参加全国政协委员培训学习,提升委员履职能力。

            (三)政府采购支出情况

            2019年本单位政府采购支出总额14.25万元;其中货物类支出1.75万元,为财政拨款支出,工程类支出0.00万元,服务类支出12.50万元。

            (三)国有资产占用情况

            截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,全部为一般公务用车。单位无50 万元以上通用设备和单位价值100 万元以上专用设备。

            第四部分  名词解释

            基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

            “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

            机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第五部分  附件 

            2019年麻阳县政协部门整体支出绩效评价报告

            一、机构编制人员情况

            麻阳县政协为全额拨款行政单位,内设办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。总核定编制41人,机关目前共有67人,其中:在职人员41人,离休人员1人,退休人员22人,内退人员3人。

            二、单位主要职能职责与年度绩效目标

            (一)单位主要职能

            1、组织本县的各界政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,组织政协委员开展学习、调研、视察活动。

            2、负责县政协的各项筹备工作。

            3、负责收集、整理、反映、督办政协委员提出的建议、批评和意见,如实反映社情民意,认真做好提案工作。

            4、接待受理政协委员的来访,负责上级政协机关和兄弟单位的来宾接待工作。

            5、负责联系县直机关及乡镇的有关工作,做好文史工作。

            6、承办省、市政协和县委办的其他事项。

            (二)年度绩效目标

            1、做好民主监督、评议工作。

            2、做好督办建议案、提案工作。

            3、做好有关文史征集及编撰工作。

            4、不断完善远程协商和云平台建设工作。

            5、严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支、厉行节约。

            6、严控“三公”经费和重点费用开支,“三公”经费在去年支出基础上不增长。

            三、2019年度整体支出及管理情况

            2019年预算总收入876.94万元,其中年初预算安排670.87万元,年度追加调整143.38万元,上年结转收入62.69万元。实际总支出848.13万元,其中基本支出848.13万元,占全年总支出的100%,本年本单位无项目支出。年度结转结余28.81万元,占总收入的3.29%。

            1、基本支出情况

            2019年本单位基本支出848.13万元,其中:人员经费622.71万元,占基本支出的73.42%;日常公用经费225.42万元,占基本支出的26.58%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

            人员经费622.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

            公用经费225.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

            2、“三公”经费支出情况

            “三公”经费年初预算30.00万元,其中公务接待费10.00万元,公务用车运行费20万元,因公出国(境)费0.00万元。实际“三公”经费支出27.82万元,占年初预算的92.73%,其中公务接待费9.35万元,占年初预算的31.17%,公务用车运行费18.47万元,占年初预算的61.57%,因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费结余2.18万元,结余率7.26%。

            3、资金管理情况

            (一)预算配置

            2019年度“三公经费”预算为30.00万元,2018年度“三公经费”预算为43.00万元。“三公经费”支出预算比上年减少13.00万元,变动率-30.23%。

            (二)预算管理

            2019年,我办支出预算848.13万元,实际支出848.13万元,预算执行率100%。其中,预算安排公用经费225.42万元,公用经费实际支出225.42万元,控制率 100 %。

            2019年,我办“三公”经费预算安排数30.00万元,实际支出27.82万元,控制率 92.73%。其中:公务运行维护经费预算数20.00万元,实际支出18.47万元;公务接待费预算10.00万元,实际支出 9.35万元。

            2019年,我办贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理,严格控制“三公经费”,厉行节约等有关文件精神,制定了内部财务管理制度,规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度。

            (三)预算执行

            2019年末结转指标28.81万元,预算完成率93.24%。2019年初预算670.87万元,年中追加143.38万元,预算控制率21.37%,控制率较好,无新建楼堂馆所情况。

            (四)预算管理

            1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范(试行)规定,对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度,从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

            2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度,大力压缩一般性支出,从严控制“三公”经费。

            3、按要求做好部门预决算工作。

            (五)职责履行

            县政协坚持“跟进县委决策、服务中心工作、增强履职实效”的理念,努力做到思想上求精心、工作上求精细、成果上求精品,为推动发展献计出力。围绕团结和民主两大主题,充分发挥政协纽带作用,努力做好联谊交流、协调关系工作,为和谐麻阳建设凝心聚力。切实转变作风、夯实基础,自身建设不断加强,不断解放思想、开拓创新,着力提升履职的能力和水平。

            (六)履职效益

            县政协牢牢把握团结和民主两大主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,做好了协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的各项工作,为助推我县经济社会又好又快发展作出了应有贡献。

            (四)整体支出绩效目标完成情况

            组织开展整体支出绩效评价,2019年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2019年我单位整体支出绩效评价得分为95分,部门整体支出绩效为“优”。

            五、存在的问题

            对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分,反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低,造成预算执行偏低。

                六、改进措施和有关建议

            加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础,它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现,是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此,为保证预算编制的质量,在编制预算中,本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

            附件2

            部门整体支出绩效评价指标表

            一级指标

            分值

            二级指标

            分值

            三级

            指标

            分值

            评价标准

            指标说明

            得分

            投入

            10

            预算配置

            10

            在职人员控制率

            5

            以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

            在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

            编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

            5

            “三公经费”变动率

            5

            “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

            “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

            5

            过                                                                                                                                       程

            60

            预算执行

            20

            预算完成率

            5

            100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

            预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

            3

            预算控制率

            5

            预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

            预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

            2

            新建楼堂馆所面积控制率

            5

            100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

            楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

            该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

            5

            新建楼堂馆所投资概算控制率

            5

            100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

            楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

            该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

            5

            预算管理

            40

            公用经费控制率

            8

            100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

            公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

            8

            “三公经费”控制率

            7

            100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

            “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

            7

            政府采购执行率

            6

            100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

            政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

            6

            过                                                                                                                                       程

            预算管理

            管理制度健全性

            8

            ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

            ②有本部门厉行节约制度,2分;

            ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

            8

            资金使用合规性

            6

            ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

            以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

            6

            预决算信息公开性

            5

            ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

            预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

            5

            产出及效率

            30

            职责履行

            8

            重点工作实际完成率

            8

            根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

            该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8

            8

            履职 效益

            10

            经济效益

            10

            此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

            10

            社会效益

            12

            行政效能

            6

            促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

            根据部门自评材料评定。

            6

            社会公众或服务对象满意度

            6

            90%(含)以上计6分;

            80%(含)-90%,计4分;

            70%(含)-80%,计2分;

            低于70%计0分。

            社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

            6


            附件3

            部门整体支出绩效评价基础数据表

            填报单位:政协麻阳苗族自治县委员会

            财政供养人员情况

            编制数

            2019年实际在职人数

            控制率

            41

            41

            100%

            经费控制情况

            2018年决算数

            2019年预算数

            2019年决算数

            三公经费

            31.52万元

            30.00万元

            27.82万元

               1、公务用车购置和维护经费

            20.97万元

            20.00万元

            18.47万元

                   其中:公车购置

                         公车运行维护

            20.97万元

            20.00 万元

            18.47万元

               2、出国经费

               3、公务接待

            10.55万元

            10.00万元

            9.35万元

            项目支出:

                1、业务工作专项

                2、运行维护专项

                      ……

            公用经费

            228.92万元

            172.19万元

            225.42万元

                其中:办公经费

            26.24万元

            24.76万元

            21.84万元

                      水费、电费、差旅费

            14.36万元

            8.00万元

            12.33万元

                      会议费、培训费

            4.88万元

            3.00万元

            8.77万元

            政府采购金额

            ——

            0.00

            0.00

            部门整体支出预算调整 

            ——

            143.38万元

            143.38万元

            楼堂馆所控制情况

            (2019年完工项目)

            批复规模

            (㎡)

            实际规模(㎡)

            规模控制率

            预算投资(万元)

            实际投资(万元)

            投资概算控制率

            厉行节约保障措施

            一、树立全员节俭意识。领导班子带头遵守厉行节约各项规定,带动全体人员自觉树立厉行节约、人人有责的意识;二、严格执行公务接待费管理规定,控制公务接待费支出;三、严格执行差旅费管理制度。

            说明:“专项支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项

            目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

            打印正文 来源:政协麻阳苗族自治县委员会
            色汉老色汉成影院 先锋影音亚洲中文字幕av| 色姑娘综合久久网| 色姑娘综合网久久| 中文字幕网| 在线久久草久久爱| 久色久色综合伊人| 一本道色综合手机久久| 色综合久久中文娱乐网| 天天操天天干| 久久成人网络| 手机在线中文字幕乱码| 久久综合久热在线视频| 久久草原免费观看视频| 丁香五月啪啪| 国产大香蕉久久伊人| 伊人成人综合网22| 成人啪啪啪视频在线播放| 大香蕉伊人猫咪在线观看| 久久草2018| 大香蕉伊人2019| 伊人久久综合| 天天操天天日天天干| 狠狠干在线观看影院| 超碰欧美夜夜澡日日澡| 综合伊人久久在| 午夜免费无码福利视频| 婷婷五月基地| 欧美av无码专区| 伊人222图片综合人网| 日漫啪啪啪视频| 狠狠干狠狠色| 黑人啪啪视频| 日本高清免费毛片大全| aⅴ在线视频男人的天堂| 猫咪大香蕉伊人a在线| 伊人久久大香萑网在线| 强乱中文字幕在线播放| 10000部啪啪啪视频| 五月婷婷俺也去开心| 久久综合九色综合| 久久综合桃花网|